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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-12 18:34

你好,如果是一般納稅人的話,你可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是最好是結(jié)轉(zhuǎn)了,你結(jié)轉(zhuǎn)了之后他沒有余額了,你到時(shí)候查賬的時(shí)候不就是好茶啦?

大萬記 追問

2022-01-12 18:37

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是每個(gè)科目都做反方向嗎

郭老師 解答

2022-01-12 18:38

對的是的,是這么做

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

大萬記 追問

2022-01-12 18:48

如果應(yīng)交增值稅余額跟實(shí)際不符,如何做分錄調(diào)整?

郭老師 解答

2022-01-12 18:49

你得查一下具體的是什么原因,核對一下每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額。

大萬記 追問

2022-01-12 18:54

陳年老帳,無法查明原因了,怎么辦呢?

郭老師 解答

2022-01-12 18:55

差額可以放到營業(yè)外收支。

大萬記 追問

2022-01-12 18:56

是通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到營業(yè)外收支嗎

郭老師 解答

2022-01-12 18:59

不是的,你看下這個(gè)差額差了多少?哪個(gè)科目的借方還是貸方?

郭老師 解答

2022-01-12 18:59

調(diào)整完了之后再看。調(diào)整的是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

大萬記 追問

2022-01-12 19:20

進(jìn)項(xiàng)稅額多,怎么調(diào)整呢?

郭老師 解答

2022-01-12 19:22

進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你看一下這個(gè)劉迪和你賬上的留抵是不是一樣的,還有其他的哪些科目有余額?

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