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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-11 15:29

你好;  不開票你報無票收入即可 ;  借銀行存款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 ; 應交稅費- 應交增值稅

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2022-01-11 15:30

是我付了房租

meizi老師 解答

2022-01-11 15:34

你好; 你付款了 房子嗎 ?      這個房租是年付款嗎 ? 我看看 要不要分攤 。你是付款22年的房租嗎  

for 追問

2022-01-11 15:55

嗯一年的

meizi老師 解答

2022-01-11 16:00

 那你就做 :借預付賬款 貸銀行存款 ;    按月分攤 : 借管理費用-租賃費 ; 貸預付賬款    

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2022-01-11 16:16

這個費用是不是不能稅前扣除

for 追問

2022-01-11 16:17

還有一個問題,我們打了一筆貨款一萬多,對方也沒給開發(fā)票,這個要怎么做賬?可以稅前扣除嗎?

meizi老師 解答

2022-01-11 16:33

你好; 沒有發(fā)票是的 ;無法稅前扣除的 ;  做成本費用去  到時匯算調整

for 追問

2022-01-11 16:35

像這種情況,我是不是需要弄一張表格,年底報企業(yè)所得稅減出去?

meizi老師 解答

2022-01-11 16:38

 是的。  自己做一個統(tǒng)計表吧   

for 追問

2022-01-11 16:59

那我平時記總賬,明細賬,報利潤表什么,都是按實際的填報。只有企業(yè)所得稅是減出去就好了?是這樣吧老師

meizi老師 解答

2022-01-11 17:09

是的,按照實際來報

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相關問題討論
你好,應交稅費-應交增值稅,沒有三級明細的
2016-11-07 09:21:36
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2022-01-11 14:22:11
你好; 不開票你報無票收入即可 ; 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 ; 應交稅費- 應交增值稅
2022-01-11 15:29:12
您好!如果是屬于免稅的金額,可以不用做稅費
2019-03-01 10:30:44
你好,多的部分屬于預付給對方的款項?
2019-07-26 10:46:01
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