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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-11 12:52

您好,就是說,增值稅單獨應(yīng)交稅費,等結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入損益就行了

Love@0927姈 追問

2022-01-11 12:54

那之前幾個月沒有單獨記錄應(yīng)交稅費,需要更正嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-11 12:56

最好是去更改一下

Love@0927姈 追問

2022-01-11 13:07

這家是養(yǎng)老服務(wù)費,沒有成本。就是結(jié)轉(zhuǎn)工資為成本。開的養(yǎng)老服務(wù)費:借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到到營業(yè)外收入。是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸:營業(yè)外收入

小鎖老師 解答

2022-01-11 13:08

最好是一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次

Love@0927姈 追問

2022-01-11 13:09

小規(guī)模一季度才做一次賬,有些時候一個季度都不開發(fā)票。

小鎖老師 解答

2022-01-11 13:10

我去你們業(yè)務(wù)這么少嘛

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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