
老師,3月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做了賬了,但是發(fā)票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15537,貸:其他應(yīng)付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
我們又一筆招待費(fèi),員工自己墊錢的,已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應(yīng)付款-暫估 這 個科目借:管理費(fèi)用-禮品招待費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)外部 2250.00 貸:其他應(yīng)付款 2250.00還是說等發(fā)票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!請問之前公司員工的車費(fèi),餐飲費(fèi)用,都是老板私付給員工報銷的,之前感覺記錯科目了,借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 金額不大才7000元(應(yīng)該不會超過可以抵扣的比例),現(xiàn)在如果不沖減之前的7000元,直接按正確的科目記行嗎?借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 這樣有沒有什么問題呢?
答: 應(yīng)做更正分錄 才正確?


碧藍(lán)的蘿莉 追問
2022-01-11 10:48
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 10:49
碧藍(lán)的蘿莉 追問
2022-01-11 10:51
碧藍(lán)的蘿莉 追問
2022-01-11 11:08
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:09
碧藍(lán)的蘿莉 追問
2022-01-11 11:14
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:20