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你好
于2017-03-03 14:04 發(fā)布 ??820次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-03-03 14:07
哦,謝謝,那比方說,前面材料入庫的時間是2.1,后面發(fā)票及送貨單到的時間是2.25,可以一起附在2.1憑證后面嗎
宋生老師 解答
2017-03-03 14:05
您好!可以不用暫估。
2017-03-03 14:09
您好!可以的。
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上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應(yīng)該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
討論
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
原材料如何暫估入賬,生產(chǎn)領(lǐng)用暫估原材料如何入賬,下月收到發(fā)票如何沖銷原材料?
老師,我上個月已經(jīng)把本月的原材料暫估入賬了,我本月沖減了暫估,沒有原材料了,那我本月可以不用做領(lǐng)料,產(chǎn)品入庫,和產(chǎn)品出庫這幾個憑證了嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292846 個
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宋生老師 解答
2017-03-03 14:05
宋生老師 解答
2017-03-03 14:09