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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-10 21:32

您好,沖暫估的分錄就是  借 應付賬款——暫估入庫單  但 庫存商品

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:33

老師,我們沒有庫存商品,借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應付賬款暫估

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:34

噢,這個是之前的吧,那現(xiàn)在反方向,如果跨年了做以前年度損益調(diào)整

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:39

是的之前的,直接分錄不動,填負數(shù)可以么

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:39

可以,這樣更簡單一些

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:40

好的,就這樣就可以了是嗎?不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎?

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:41

不用借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款了是嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:41

不用了,這個是沒有意義的

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:49

好的,謝謝老師

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:49

還想問您,一個問題,就是,我們公司會計讓我把暫估的調(diào)出來,要怎么調(diào)呢

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:50

暫估的應付賬款還是成本?

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:55

都是暫估的

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:55

按主營業(yè)務(wù)收入百分之八十暫估的

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:56

剛才咱們說的不是反方向沖回嗎?怎么現(xiàn)在又要調(diào)出來

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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