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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 12:44

你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會經(jīng)費之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2022-01-10 12:50

借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。

郭老師 解答

2022-01-10 12:53

操之前怎么做的退回來怎么紅沖就可以啊。

郭老師 解答

2022-01-10 12:56

你好,費用發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬,你寫在借方,引起你的利潤表和科目余額表不一致。

郭老師 解答

2022-01-10 13:04

好,涉及到費用的都是啊。

郭老師 解答

2022-01-10 13:04

比如銷售出去的貨物結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個紅沖也是。

雁子 追問

2022-01-10 12:48

我之前支付工會經(jīng)費做的是:借 管理費用  貸 應(yīng)付職工薪酬    借 應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款;我現(xiàn)在收到經(jīng)費返回金了,應(yīng)該怎么做分錄?

雁子 追問

2022-01-10 12:51

為什么這樣做?

雁子 追問

2022-01-10 12:54

所有收回的費用科目是不是都得是借方的負數(shù)?為什么這樣處理

雁子 追問

2022-01-10 13:02

就是說收到利息,收到工會返還金必須是借銀行存款,借 財務(wù)費用/管理費用(紅字)是吧?還有其他類似的業(yè)務(wù)類型嗎?

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