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雁子
于2022-01-10 12:43 發(fā)布 ??1485次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-10 12:44
你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會經(jīng)費之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。
郭老師 解答
2022-01-10 12:50
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2022-01-10 12:53
操之前怎么做的退回來怎么紅沖就可以啊。
2022-01-10 12:56
你好,費用發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬,你寫在借方,引起你的利潤表和科目余額表不一致。
2022-01-10 13:04
好,涉及到費用的都是啊。
比如銷售出去的貨物結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個紅沖也是。
雁子 追問
2022-01-10 12:48
我之前支付工會經(jīng)費做的是:借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款;我現(xiàn)在收到經(jīng)費返回金了,應(yīng)該怎么做分錄?
2022-01-10 12:51
為什么這樣做?
2022-01-10 12:54
所有收回的費用科目是不是都得是借方的負數(shù)?為什么這樣處理
2022-01-10 13:02
就是說收到利息,收到工會返還金必須是借銀行存款,借 財務(wù)費用/管理費用(紅字)是吧?還有其他類似的業(yè)務(wù)類型嗎?
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-01-10 12:50
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2022-01-10 12:53
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2022-01-10 12:56
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2022-01-10 13:04
郭老師 解答
2022-01-10 13:04
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2022-01-10 12:48
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