
老師,我們員工報(bào)銷(xiāo),為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款不行嗎?
答: 這里需要體現(xiàn)其他應(yīng)付款,因?yàn)槟銈冦y行回單都是個(gè)人,但是發(fā)票是企業(yè)開(kāi)來(lái)的。
為啥買(mǎi)口罩這樣做憑證?不是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款
答: 是的,你的理解很對(duì) 可以是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我在做憑證時(shí),有個(gè)憑證的金額金額做錯(cuò)了,本來(lái)是借:管理費(fèi)用 5253 貸:銀行存款 5253 。結(jié)果金額全部錄成了5100。導(dǎo)致銀行存款我的賬比銀行存款多153元。但我做了結(jié)轉(zhuǎn)。怎么辦啊?
答: 你好 那你就把做錯(cuò)的分錄沖 然后重新做即可 都是今年的帳嘛 把5100的帳沖了 按實(shí)際做5253
老師,更正憑證是不是只正錯(cuò)誤的,比如借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,管理費(fèi)用錯(cuò)了,我就只是更正管理費(fèi)用是不是
一張憑證 借:管理費(fèi)用-稅費(fèi) 3.78 管理費(fèi)用-稅費(fèi) 379.51 貸:銀行存款 383.29 有沒(méi)有問(wèn)題
老師,我們付給航天公司開(kāi)票軟件費(fèi)借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款航天信息給我們開(kāi)的對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票我們要另外錄憑證嗎?
二月份有一筆憑證做錯(cuò)了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作

