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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA

2022-01-10 09:43

同學(xué)你好,你這個只有借方,沒有貸方,不平,貸方也要相應(yīng)填進去,

????X???? 追問

2022-01-10 09:47

填了,也不對哦。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:10

同學(xué)你好,你截圖上的提示,就是只有借方,沒有貸方,你在填期初余額時,是要根據(jù)科目的性質(zhì),先是去選擇借方,還是貸方,比如現(xiàn)金是借方,應(yīng)付帳款是貸方

????X???? 追問

2022-01-10 10:39

都是銀行存款

????X???? 追問

2022-01-10 10:42

銀行賬戶869350 .58元,兩個其他借公司款項分別是8064.07元跟350000元。

bullet 老師 解答

2022-01-10 10:46

同學(xué)你好,如果是其它公司借公司款項,你科目是借:其他應(yīng)收款這個科目,

????X???? 追問

2022-01-10 12:07

老師:這個我知道,關(guān)鍵是現(xiàn)在不平,我也不清楚原因,所以請教下您?還是不能直接填期初余額?具體數(shù)據(jù)我發(fā)的圖片也有了,麻煩老師細細看下,謝謝

bullet 老師 解答

2022-01-10 12:24

同學(xué)你好,問下你,這個期初余額,你是怎么來的,你前面是不是應(yīng)該有個資產(chǎn)負(fù)債表,或是科目余額表,你是根據(jù)這個來的嗎,

????X???? 追問

2022-01-10 12:36

老師:我們是第一次新建帳,
銀行賬戶869350 .58元,兩個其他借公司款項分別是8064.07元跟350000元。
我已經(jīng)輸入對應(yīng)余額,但資產(chǎn)負(fù)債不平衡,請問下問題出在哪?具體見下表我填寫數(shù)據(jù)

????X???? 追問

2022-01-10 12:37

這個是表,跟提示

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:07

同學(xué)你好,這樣,第一次建賬,就是你說的這幾個,
建議,把庫存的,應(yīng)收的應(yīng)付的,
在入期初數(shù)據(jù)前,把公司的都盤點一下,
如果只是這兩個科目,其它的硬做調(diào)整,是可以調(diào)整,但是不一定符合你的情況。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:08

如果想調(diào)平,你所差的金額,這些都是要想辦法記入貸方的科目的

????X???? 追問

2022-01-10 13:45

哎,老師您說的我都理解,但你都沒說到點子上。具體問題還沒解決,我已經(jīng)說過了,沒有其他,只有這個余額…………您跟我說了半天,最后還是沒仔細看我的問題。

bullet 老師 解答

2022-01-10 13:59

同學(xué)你好,在其它應(yīng)付款的科目里面填入你這個差額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!你們2月建賬的的話是用1月底余額,
2022-03-25 08:49:36
去現(xiàn)在盤點的余額做期初,不平調(diào)利潤分配未分配利潤就可以
2019-04-17 11:16:06
您好,一般使用余額表做期初數(shù)據(jù)處理比較好。
2018-09-13 21:44:58
從2017年6月建賬,期初數(shù)據(jù)是6月1日的數(shù)據(jù);如果從2017年7月建賬,期初數(shù)據(jù)是6月30日的數(shù)據(jù)
2017-07-22 19:35:53
同學(xué)你好,你這個只有借方,沒有貸方,不平,貸方也要相應(yīng)填進去,
2022-01-10 09:43:47
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