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送心意

Yilia 陳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 00:53

同學您好
你說的這兩種算法出現(xiàn)尾差是正常的,用價稅合計倒算不含稅金額和稅額與分別加總計算出來的不含稅金額和稅額可能出現(xiàn)小數(shù)點差異,實務(wù)中我們?nèi)胭~以及核對都是以開票系統(tǒng)中發(fā)票金額為準去加總。

慧琳 追問

2022-01-08 09:04

謝謝老師,這個沒有任何辦法避免是嗎

Yilia 陳老師 解答

2022-01-08 09:08

是的,沒有辦法避免,舉個例子,100/1.13+200/1.13和直接用300/1.13算出來的結(jié)果很可能就有小數(shù)點差異,這個取決于要不要用round或者它怎么用,都有影響

慧琳 追問

2022-01-08 09:22

謝謝老師
對了 如果我們這個月付了工地上分包出去的水電工程,但對方?jīng)]給開票,做暫估的具體分錄是什么
還有 如果如果不是分包的,支付了材料款但也沒收到發(fā)票,暫估的具體分錄又是什么,謝謝。

Yilia 陳老師 解答

2022-01-08 09:35

你可以先做暫估憑證 借:庫存商品/在建工程 貸: 應付賬款-暫估 
等到發(fā)票到了把暫估憑證原路沖回,再按發(fā)票做入庫憑證 借: 庫存商品 進項稅額(如有) 貸:應付賬款-貨款
思路都是這樣,具體分包你們可以做在建工程,如果是采購材料可以做庫存商品。
應付賬款可以下設(shè)暫估、貨款、工程這些明細來區(qū)分不同場景。

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