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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-06 22:14

你好,上月進項稅已抵扣,本月收到紅字發(fā)票,分錄是
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

Happy 追問

2022-01-06 22:28

我做之前購進時的相同分錄金額負(fù)數(shù)可以嗎?

鄒老師 解答

2022-01-06 22:28

你好,也是可以的。
兩種方法不同,結(jié)果是一樣的。

Happy 追問

2022-01-06 22:32

怎么把這余額弄平呢?

鄒老師 解答

2022-01-06 22:33

你好,是需要把什么科目的余額結(jié)平呢?

Happy 追問

2022-01-06 22:35

那這個月申報時得多認(rèn)證和那個差不多的稅額,不然得多交增值稅?

鄒老師 解答

2022-01-06 22:36

你好,是需要把什么科目的余額結(jié)平呢?
能給個正面回復(fù)嗎 

Happy 追問

2022-01-06 22:37

我分錄時不做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目可以嗎?

鄒老師 解答

2022-01-06 22:38

你好,上月進項稅已抵扣,本月收到紅字發(fā)票,分錄是
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
分錄需要體現(xiàn)進項稅額負(fù)數(shù)才是的 

Happy 追問

2022-01-06 22:42

做相同分錄的金額負(fù)數(shù)后,還需做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?是轉(zhuǎn)出的進項稅額怎么弄平?純小白,對不住老師了。

鄒老師 解答

2022-01-06 22:43

你好,這個是進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
比如正數(shù)進項10萬,負(fù)數(shù)進項1萬,實際進項稅額就是9萬 
然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
您好,開紅字發(fā)票的轉(zhuǎn)出,是借進項稅額負(fù)數(shù)。 不開的直接轉(zhuǎn)出是貸記進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-11 16:24:09
借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品,進項貸應(yīng)付帳款
2019-09-09 17:44:02
原來的分錄不變金額 用負(fù)數(shù)
2019-01-13 11:26:19
您好!是的。就是這樣做。 已經(jīng)付錢的部分計入預(yù)付賬款
2018-05-30 14:49:42
你好,這個是銷售折讓嗎? 如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這個應(yīng)當(dāng)做進項負(fù)數(shù)處理,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-03-27 18:19:26
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