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送心意

何何老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-06 15:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 15:56

老師,你看是這樣寫的嗎?

何何老師 解答

2022-01-06 15:57

對的,可以這樣寫的

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 15:59

第一筆增值稅寫的進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?

何何老師 解答

2022-01-06 16:02

1.交增值稅的會計(jì)分錄:當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅:一般納稅人,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款。

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:22

老師,繳納增值稅單子顯示交易日期12月13日,繳納11月的增值稅的,那還是應(yīng)交稅費(fèi)
——應(yīng)交增值稅已經(jīng)——已交稅金嗎?我不懂呢?

何何老師 解答

2022-01-06 16:24

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金,一般增值稅都是次月繳納上月的,這個(gè)沒錯的

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:29

好的,謝謝老師

何何老師 解答

2022-01-06 16:30

不客氣的,方便的話給個(gè)五星好評

莫忘初心,方得始終 追問

2022-01-06 16:30

之前會計(jì)的三級科目都寫進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么改???

何何老師 解答

2022-01-06 16:33

不用改,就是繳納稅金的時(shí)候用已交稅金,其他的都用原來科目就行了

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才對
2016-05-16 15:43:51
這題銀行存款在應(yīng)交稅費(fèi)科目下面,同學(xué)。
2020-07-07 16:32:01
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-01-06 15:54:00
你好 借;固定資產(chǎn)清理88萬 , 累計(jì)折舊 364萬, 貸;固定資產(chǎn)452萬 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 150萬, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 19.5萬 借;固定資產(chǎn)清理8萬,貸;銀行存款 8萬 借;固定資產(chǎn)清理54萬,貸;資產(chǎn)處置損益 54萬
2020-07-02 22:24:39
你好!借庫存商品 貸銀行存款。
2017-08-30 11:04:57
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