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阿白
于2022-01-05 16:06 發(fā)布 ??416次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-01-05 16:07
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
阿白 追問
2022-01-05 16:08
就這個分錄會可以了嗎???不開票的
那怎么計算稅費
辜老師 解答
是的,做這個分錄就可以的
2022-01-05 16:11
好的,稅費怎么算
2022-01-05 16:12
這個是現(xiàn)金收入
按照你收到的金額/1(1+增值稅稅率)*增值稅稅率
2022-01-05 16:14
600/1.01*1%? 是這樣嗎
2022-01-05 16:15
是的,是這樣計算的額
2022-01-05 16:21
謝謝你的
2022-01-05 17:05
好的,客氣,幫到你就好
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去年的收入少錄入了一筆,今年補錄的話分錄該怎么寫
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整 應交稅費
請問:確認收入是30萬剩余的20萬怎么做分錄?
答: 20萬確認為預計負債,同學 借,X費用 貸,預計負債
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,去年已確認收入,今年又給客戶開票,該如何做分錄
答: 您好 做一份去年確認收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
別人加盟我們店鋪的收入要計入收入嗎?怎么做分錄?
討論
沒有開票了收入,如何入賬?如何做分錄?
無票收入怎樣做分錄?
老師,無票收入怎樣做分錄
上個月多做收入,本月想沖回,如何做分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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阿白 追問
2022-01-05 16:08
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2022-01-05 16:08
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2022-01-05 17:05