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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-05 10:54

你好;      你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結轉 所有明細科目即可 ;  比如   結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

春花秋實 追問

2022-01-05 11:03

老師,紅沖之前開票時做賬抵扣進項稅的數(shù)額嗎?比如,借:應交稅費一應交增值稅一進項稅10萬,貸:應交稅費一應交增值稅一待認證進項稅10萬(做紅字分錄沖減)

meizi老師 解答

2022-01-05 11:08

 你好;                  你這個是購進發(fā)票 你抵扣了 要做轉出處理。 你之前做了進項稅了嗎  

春花秋實 追問

2022-01-05 11:57

老師,之前做了的

春花秋實 追問

2022-01-05 11:59

老師,您說的紅沖分錄是不是指的當初開票月份做的收入入賬、銷項稅和進項稅抵扣的分錄?

meizi老師 解答

2022-01-05 12:14

 你好;     紅沖分錄。是你不是開了紅字發(fā)票 原來分錄不變 金額負數(shù)紅沖

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你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結轉 所有明細科目即可 ; 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23
同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
2020-04-29 14:45:18
你好 留底稅額結轉到轉出未交增值稅科目最后和銷項相抵后 也轉到了未交增值稅科目了
2019-04-15 15:01:33
您好!不是的。這樣的一般是進項大于銷項。您可以看下申報表的主表。
2016-11-28 14:35:22
你好,這樣你進項少勾選點
2020-06-03 12:04:17
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