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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-12-31 10:55

你好 一般是先做賬后勾選

小惑老師 解答

2021-12-31 10:55

第二先入賬不做勾選,進項稅額處理為待認證進項稅額

小惑老師 解答

2021-12-31 10:56

認證發(fā)票
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)計入到這個科目

不相信 追問

2021-12-31 11:06

老師,就是沒認證的發(fā)票做賬的時候計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)。
已經(jīng)認證、待抵扣的發(fā)票還是在應交稅費-應交增值稅(進項稅)這個科目里嗎,抵扣一部分,剩下不抵扣已認證的要怎么做分錄哦。
發(fā)票可以跨年認證嗎?有沒有認證期限哦

小惑老師 解答

2021-12-31 11:14

跨年發(fā)票可以認證的

小惑老師 解答

2021-12-31 11:14

進項稅額沒有認證期限的

小惑老師 解答

2021-12-31 11:16

剩下的可以不做就在進項稅額放著結(jié)轉(zhuǎn)到明年

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相關(guān)問題討論
你這個月就有銷項稅嗎,那這個上個月全部抵扣完了?沒有這個可以留底用于后面抵扣
2021-02-24 13:23:00
您好: 您的理解非常正確!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: 1、購進固定資產(chǎn); 2、用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務; 3、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務; 4、用于集體福利或個人消費的購進貨物或應稅勞務; 5、非正常損失的購進貨物; 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞務費; 如果符合進項抵扣情況,可控制在3%左右交稅,具體以實際業(yè)務操作
2016-06-17 15:43:22
你好! 可以抵扣進項稅額的
2020-11-11 05:41:24
您好,需要驗票的,只不過是在網(wǎng)上勾選認證了。
2018-04-30 15:13:48
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