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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-30 14:07

你好,根據(jù)你提供的第一個,第三個圖片,都是計入應(yīng)交稅費的借方核算的業(yè)務(wù),而沒有貸方發(fā)生額(比如沒有計提),所以會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費為負數(shù)的 

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:11

老師,那計提應(yīng)該怎么做分錄呢?10月份的,需要在9月份計提嗎?

鄒老師 解答

2021-12-30 14:15

你好

計提工資個人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費—個人所得稅
小規(guī)模納稅人增值稅,借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:17

增值稅計提怎么做呢?

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:19

這幾步都要寫嗎

鄒老師 解答

2021-12-30 14:20

你好,小規(guī)模納稅人增值稅,借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
這個就是小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)生時候的分錄
小規(guī)模納稅人,增值稅不需要特地計提,發(fā)生的時候計入貸方,繳納的時候計入借方就是了 

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:23

那應(yīng)收賬款怎么沖啊

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:24

主營業(yè)務(wù)收入和增值稅能分開錄嗎

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:26

但是我不計提,那個應(yīng)交稅費那里就是負數(shù)的

鄒老師 解答

2021-12-30 14:31

你好,應(yīng)收賬款收到了貨款,就可以結(jié)平啊
主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,應(yīng)當一起做才是的。
小規(guī)模納稅人,增值稅不需要特地計提,發(fā)生的時候計入貸方,繳納的時候計入借方就是了 
發(fā)生,借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
繳納,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   , 貸:銀行存款
這兩個分錄下來,應(yīng)交稅費余額是0,沒有成負數(shù)啊 

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:34

我做的是內(nèi)賬流水,不和主營業(yè)務(wù)收入一起錄,怎么能不出負數(shù)啊

鄒老師 解答

2021-12-30 14:40

你好

發(fā)生,借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
繳納,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   , 貸:銀行存款
這兩個分錄下來,應(yīng)交稅費余額是0,沒有成負數(shù)啊 
(請仔細看我說的每句話,每個字)

鄒老師 解答

2021-12-30 14:41

你好,如果你收入分錄沒有價稅分離,那繳納稅款就需要計入  稅金及附加  借方核算,而不是通過 應(yīng)交稅費  科目的 

蘿卜?? 追問

2021-12-30 14:45

但是應(yīng)收賬款里不就增加了嗎?但是這個稅費我們是支付出去的了。支付出去了,為啥應(yīng)收賬款會增加?

鄒老師 解答

2021-12-30 14:51

你好,繳納了增值稅,說明實現(xiàn)了收入啊。做收入分錄的時候,如果款項沒有收到,就是通過應(yīng)收賬款科目核算啊 

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2023-03-13 09:13:17
就是資產(chǎn)負債表里面的負債總額/資產(chǎn)總額
2022-04-11 17:20:34
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,根據(jù)你提供的第一個,第三個圖片,都是計入應(yīng)交稅費的借方核算的業(yè)務(wù),而沒有貸方發(fā)生額(比如沒有計提),所以會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費為負數(shù)的?
2021-12-30 14:07:08
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