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送心意

美橙老師

職稱中級會計(jì)師

2021-12-30 11:29

如果金額沒有差別,直接將發(fā)票放在1月的入賬憑證后就可以了

Down 追問

2021-12-30 11:29

但當(dāng)時(shí)沒有算進(jìn)項(xiàng)稅啊

Down 追問

2021-12-30 11:30

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理

美橙老師 解答

2021-12-30 11:35

那就做:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:固定資產(chǎn)—暫估固定資產(chǎn)
已提折舊不再進(jìn)行調(diào)整。按固定資產(chǎn)的實(shí)際賬面價(jià)值、預(yù)計(jì)尚可使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值重新計(jì)算以后每月應(yīng)提折舊。

Down 追問

2021-12-30 11:44

當(dāng)時(shí)入賬是含稅的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款  沒暫估,現(xiàn)在怎么弄

美橙老師 解答

2021-12-30 11:53

一樣的分錄,只不過貸方?jīng)]有明細(xì)科目,你摘要寫明一下,收到發(fā)票調(diào)整暫估分錄就可以
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:固定資產(chǎn)

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