
您好,老師是房地產(chǎn)公司,我們已經(jīng)預(yù)付過客戶的水電費(fèi)做賬科目是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后期客戶把費(fèi)用交了,怎么沖賬呢,科目怎么選擇呢
答: 同學(xué)你好 是你們的收入和成本嗎
請(qǐng)教,2019年12月預(yù)付2020年一季度房租加物業(yè)費(fèi)6萬,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,但因?yàn)榉康禺a(chǎn)公司的發(fā)票在每月25號(hào)以后不開具,所以只能在2020年1月拿到發(fā)票,那么做賬是不是應(yīng)該先紅沖2019年12 月的那筆預(yù)付款,然后再重做一筆,附上發(fā)票,同時(shí)做2020年1月的攤銷費(fèi)用
答: 你預(yù)付這個(gè)和你收到發(fā)票有差額么,?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我這邊是房地產(chǎn)公司,我們預(yù)收房款我這邊做賬:借:銀行存款10000,貸:預(yù)收賬款10000;借:財(cái)務(wù)費(fèi)用:20,貸:銀行存款:20;我主管說應(yīng)該做賬:借:銀行存款:9980,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用:20,貸:預(yù)收賬款:10000
答: 兩種處理方式都是可以的,你只是分兩步

