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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-27 22:24

您好
在正式申報(bào)增值稅時(shí),還能銷項(xiàng)扣除勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)

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您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
你好,在當(dāng)?shù)刈约荷陥?bào)的不是預(yù)繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
您好 實(shí)在抱歉 沒有專門針對(duì)房地產(chǎn)增值稅預(yù)繳和土地增值稅預(yù)繳申報(bào)視頻
2021-09-09 09:36:40
你好,申報(bào)表上填到預(yù)繳稅額欄
2020-05-08 11:36:07
您好,預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多,預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
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