我們的賬本應(yīng)付賬款余額有負(fù)數(shù),老板說(shuō)這個(gè)賬早就清了 該如何給清掉 會(huì)計(jì)分錄該如何寫(xiě) 應(yīng)付賬款余額在貸方 老板說(shuō)賬已經(jīng)清掉了 我做的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款XX單位 貸:其他應(yīng)收款-老板名字
杜鑫
于2017-02-24 12:51 發(fā)布 ??2331次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2017-02-24 13:04
我剛接手這家單位的賬 之前的會(huì)計(jì)走了,賬目不是很清楚! 我和老板核對(duì)一下往來(lái)賬,老板告訴我應(yīng)付賬款,有很多的客戶早就清賬了(老板說(shuō)有的賬是他直接付現(xiàn)金卻未通知財(cái)務(wù),什么手續(xù)也沒(méi)有)現(xiàn)在老板要求把應(yīng)付賬款調(diào)成真實(shí)的,我看了一下應(yīng)付賬款余額還有的是負(fù)數(shù) 所以就問(wèn)一下老師該如何做會(huì)計(jì)分錄 (我把正常該付又不用付款的,借:應(yīng)付賬款XX單位 貸:其他應(yīng)收款 可是余額是負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄又該如何做呢) 他們的應(yīng)收賬款也是 很多的往來(lái)都已經(jīng)清掉,但賬一直掛著 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款XX單位 但是應(yīng)收賬款借方余額也有負(fù)數(shù) 這會(huì)計(jì)分錄又該如何做
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就可以
2021-11-18 15:43:50

借其他應(yīng)付款—老板娘120000
貸其他應(yīng)付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10

你好 是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資,不論什么時(shí)候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款,先發(fā)工資后繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。
2020-06-07 14:06:04

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18

你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應(yīng)收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
杜鑫 追問(wèn)
2017-02-24 13:14
杜鑫 追問(wèn)
2017-02-24 13:21
笑笑老師 解答
2017-02-24 12:55
笑笑老師 解答
2017-02-24 13:07
笑笑老師 解答
2017-02-24 13:18
笑笑老師 解答
2017-02-24 13:23