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肖平
于2021-12-27 12:00 發(fā)布 ??705次瀏覽
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2021-12-27 12:02
同學(xué)你好工資通過應(yīng)付職工薪酬就行
肖平 追問
2021-12-27 13:07
那 這部分工資以前月份已經(jīng)正常計(jì)提發(fā)放了,只是當(dāng)時(shí)沒把做到研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在只是調(diào)整不應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬了吧?
樸老師 解答
2021-12-27 13:13
同學(xué)你好那就是做你上面的分錄就可以
2021-12-27 13:20
老師!那這個(gè)調(diào)整分錄做完后研發(fā)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)掉吧,因?yàn)槎际琴M(fèi)用化的。能不能把調(diào)整分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄編輯一下,謝謝!
2021-12-27 13:26
同學(xué)你好借研發(fā)支出費(fèi)用化借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-12-27 13:31
就這個(gè)調(diào)整分錄嗎?不用對研發(fā)支出費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)了?
2021-12-27 13:38
同學(xué)你好直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
2021-12-27 13:43
老師我不明白!做了一筆調(diào)整分錄 借研發(fā)支出費(fèi)用化 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),如果研發(fā)支出費(fèi)用化不結(jié)轉(zhuǎn)的話,不就一直有余額嗎?
2021-12-27 13:53
同學(xué)你好直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2021-12-27 14:05
老師!按正常的發(fā)生工資時(shí):借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化 貨:應(yīng)付職工薪酬 ,結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 貸研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化,我現(xiàn)在調(diào)整了等于只有 借方的研發(fā)支出費(fèi)用,這個(gè)科目的余額怎么處理,能不能講明白點(diǎn)呀
2021-12-27 14:12
同學(xué)你好費(fèi)用化的,在每期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出。
2021-12-27 14:38
1-3月正常計(jì)提做的分錄:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 本月調(diào)整分錄:借:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)) 結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 貨:研發(fā)支出 ,總感覺管理費(fèi)用不對,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)多記了管理費(fèi)用
2021-12-27 14:46
同學(xué)你好第一個(gè)分錄已經(jīng)紅沖了
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計(jì)師
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肖平 追問
2021-12-27 13:07
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2021-12-27 13:13
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2021-12-27 14:46