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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-12-27 12:02

同學(xué)你好
工資通過應(yīng)付職工薪酬就行

肖平 追問

2021-12-27 13:07

那 這部分工資以前月份已經(jīng)正常計(jì)提發(fā)放了,只是當(dāng)時(shí)沒把做到研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在只是調(diào)整不應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬了吧?

樸老師 解答

2021-12-27 13:13

同學(xué)你好
那就是做你上面的分錄就可以

肖平 追問

2021-12-27 13:20

老師!那這個(gè)調(diào)整分錄做完后研發(fā)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)掉吧,因?yàn)槎际琴M(fèi)用化的。能不能把調(diào)整分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄編輯一下,謝謝!

樸老師 解答

2021-12-27 13:26

同學(xué)你好
借研發(fā)支出費(fèi)用化
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

肖平 追問

2021-12-27 13:31

就這個(gè)調(diào)整分錄嗎?不用對研發(fā)支出費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)了?

樸老師 解答

2021-12-27 13:38

同學(xué)你好
直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

肖平 追問

2021-12-27 13:43

老師我不明白!做了一筆調(diào)整分錄  借研發(fā)支出費(fèi)用化    借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),如果研發(fā)支出費(fèi)用化不結(jié)轉(zhuǎn)的話,不就一直有余額嗎?

樸老師 解答

2021-12-27 13:53

同學(xué)你好
直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

肖平 追問

2021-12-27 14:05

老師!按正常的發(fā)生工資時(shí):借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化   貨:應(yīng)付職工薪酬   ,結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出  貸研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化,我現(xiàn)在調(diào)整了等于只有  借方的研發(fā)支出費(fèi)用,這個(gè)科目的余額怎么處理,能不能講明白點(diǎn)呀

樸老師 解答

2021-12-27 14:12

同學(xué)你好
費(fèi)用化的,在每期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出。

肖平 追問

2021-12-27 14:38

1-3月正常計(jì)提做的分錄:借:管理費(fèi)用-工資   貸:應(yīng)付職工薪酬   
本月調(diào)整分錄:借:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化  借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù))     結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用   貨:研發(fā)支出  ,總感覺管理費(fèi)用不對,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)多記了管理費(fèi)用

樸老師 解答

2021-12-27 14:46

同學(xué)你好
第一個(gè)分錄已經(jīng)紅沖了

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