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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-24 13:54

那我用紅字沖收入嗎?之前是借應(yīng)收,貸收入跟稅。不用沖以前年度損益調(diào)整嗎

傻傻橥 追問

2017-02-24 13:57

那要怎么樣做分錄?

宋生老師 解答

2017-02-24 09:33

紅字沖減那個(gè)分錄就可以了。

宋生老師 解答

2017-02-24 13:55

如果跨年了就要做以前年度損益。

宋生老師 解答

2017-02-24 14:01

借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
紅字沖減那個(gè)分錄就可以了。
2017-02-24 09:33:19
你好,本月作廢的發(fā)票不用作賬,開紅字發(fā) 票是沖開紅字發(fā)票當(dāng)期的收入
2020-06-02 17:24:26
借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-01-08 16:39:04
你好 需要補(bǔ)做收入分錄 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅沖了這樣做分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2020-02-20 12:04:28
你好,忘記作廢,說(shuō)明是正常發(fā)票,你需要補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理
2018-08-23 16:30:33
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