生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè),之前一直是生產(chǎn)內(nèi)銷設(shè)備,今年接了一單出口的,明年交貨,同時也生產(chǎn)國內(nèi)設(shè)備,今年外購材料的進項發(fā)票都開在一起,今年可不可以直接進項抵扣,明年就申請免銷項就可以了?
小魚兒
于2021-12-24 14:39 發(fā)布 ??594次瀏覽
- 送心意
林木老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2021-12-24 14:40
同學,如果你出口那個月有期末留底,你這個稅還是可以退回來的,不需要申請免銷項。
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你好 ; 1. 是的。 到時你內(nèi)銷要繳納稅費; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48

你好; 進項稅發(fā)票看抵扣的; 可以的 是的。轉(zhuǎn)內(nèi)銷去處理
2022-03-23 17:41:09

同學你好! 出口和發(fā)票不是直接相關(guān)的
是這樣的,公司只要有 經(jīng)營出口權(quán),就可以出口自己家的產(chǎn)品,在辦理報關(guān)手續(xù)時,海關(guān)要一個 【形式發(fā)票】
這個發(fā)票是 A4紙自行制作的,
報關(guān)結(jié)束后,公司里要在稅局辦理退稅業(yè)務(wù)時,此時,稅局還要求提供一個發(fā)票,這個給稅局的發(fā)票,是財務(wù)人員按照 那個出口的【形式發(fā)票】在稅局里開出來的,【普通發(fā)票】,然后,憑這個發(fā)票和報關(guān)單去辦理退稅
2024-11-14 15:14:55

你好,是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅嗎?如果是那就是在13%銷售貨物第一行第5列和第6列里面填寫,對應(yīng)的成本,你賬上做暫估,有其他的發(fā)票吧?用其他的發(fā)票來抵扣。沒有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票,紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
2024-09-29 09:48:03

同學,如果你出口那個月有期末留底,你這個稅還是可以退回來的,不需要申請免銷項。
2021-12-24 14:40:24
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