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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-12-23 11:29

同學(xué)你好
1、工程款收入的會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入)
應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅
2、購進(jìn)簡易計(jì)稅項(xiàng)目所用材料的會(huì)計(jì)分錄
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3、若是取得專票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄:
借:原材料-XX
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

迷茫的魚 追問

2021-12-23 11:32

這個(gè)是承包方得做賬流程吧

迷茫的魚 追問

2021-12-23 11:32

那如果是發(fā)包方呢?

樸老師 解答

2021-12-23 11:40

直接計(jì)入工程施工就行了

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你好,如果是勞動(dòng)保護(hù)的,借管理費(fèi)用,勞保貸,銀行存款根據(jù)受益部門來就可以的, 如果不是勞動(dòng)保護(hù)的福利性質(zhì)的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-01-28 16:38:00
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-12-23 10:58:17
借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付職工薪酬等
2021-12-20 10:57:41
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 罰款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-12-05 17:42:09
您好,甲方把材料費(fèi)記入在建工程,乙方對甲供材料費(fèi)不做任何處理。
2020-08-01 09:34:57
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