
老師,我單位的成本票都是次月才能開來,我本月暫估入庫,那么在月底的時候就按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果按著暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了,少了怎么辦
答: 月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 次月 借借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款負(fù)數(shù) 重新入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 調(diào)整成本差額,少了補(bǔ)記 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 多了沖回差額 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
您好,老師,請教一下,當(dāng)月未收到成本票,可以先暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?謝謝
答: 你好,是的,是可以的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,原來沒有發(fā)票回來,做了暫估入庫,發(fā)票回來時,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)少了,該如何操作?
答: 您好 請問是暫估金額小于發(fā)票金額么


候鳥已離開 追問
2021-12-18 16:54
郭老師 解答
2021-12-18 16:54
候鳥已離開 追問
2021-12-18 17:01
郭老師 解答
2021-12-18 17:03