老師,我們?cè)?.30號(hào)收到一筆幾百萬(wàn)的補(bǔ)貼(是物流口 問(wèn)
這筆政府補(bǔ)貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問(wèn)題的公告》(2021 年第 17 號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財(cái)政支付,如財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助、補(bǔ)償、退稅等,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際取得收入的時(shí)間確認(rèn)收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補(bǔ)貼,應(yīng)在 6 月確認(rèn)收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認(rèn),被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,可能會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定企業(yè)是故意為之,以達(dá)到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會(huì)將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務(wù)費(fèi)要申報(bào)文化事業(yè)費(fèi)嗎 問(wèn)
您好,如果開的是廣告方面的才要交,如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問(wèn)
你好,你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計(jì)算機(jī) 問(wèn)
金屬制日用雜品 開這個(gè) 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季 問(wèn)
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
你好,老師,我們宿舍押金2600,掛帳在其他應(yīng)收款,但是只收回來(lái)2300,應(yīng)該怎么寫分錄
答: 剩下的300,要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)教一下老師,前期要沖一筆賬,原本應(yīng)該沖其他應(yīng)收款--其他往來(lái) 但是2個(gè)月沖銷的時(shí)候,錯(cuò)誤沖了 其他應(yīng)收款--個(gè)人往來(lái)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要把賬調(diào)平,直接可以做一筆分錄 借:其他應(yīng)收款---個(gè)人往來(lái) 貸:其他應(yīng)收款---其他往來(lái) ,可以這樣處理嗎
答: 你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個(gè)人往來(lái) 負(fù)數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來(lái) 負(fù)數(shù)金額
委托開戶銀行發(fā)放職工工資的分錄中,借其他應(yīng)收款——社保是指企業(yè)該承擔(dān)的部分還是員工該承擔(dān)的部分呢
老板注資,錢是借的,注資成功,公司直接公對(duì)公的歸還,分錄做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行,這些年,一直掛著,該怎么消掉呢?謝謝啦
老師 上個(gè)月重復(fù)多做了一筆賬 借:其他應(yīng)收款 1元,貸:銀行貸款 1元 這個(gè)該怎么調(diào)回來(lái)?怎樣寫分錄
公司與某公司有往來(lái)賬款關(guān)系,其他應(yīng)收款有余額,但是本月某公司向我方銷售了一筆材料,可以直接在其他應(yīng)收款處作分錄嗎?

