物業(yè)會(huì)計(jì)中,收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報(bào)告時(shí),賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計(jì)入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

前期收到工程款,我都做預(yù)收了,沒確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅,假如這月開票,時(shí)借:應(yīng)收賬款,還是借:預(yù)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
答: 借:預(yù)收賬款貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我們預(yù)收工程款200萬借:銀行存款200萬貸:預(yù)收賬款200/1.09應(yīng)交稅費(fèi)~代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額200/1.09×9%下個(gè)月收到工程款做賬借:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額貸:營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額,這個(gè)營業(yè)收入改成結(jié)算收入,因?yàn)槲掖蛩阌猛旯ぐ俜直确ㄓ袪I業(yè)收入了
答: 預(yù)收賬款也是按含稅價(jià)核算,所以預(yù)收款時(shí)應(yīng)借記銀行存款200,貸記預(yù)收賬款200;在完工百分比法下,確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)不是收款或開票,而是根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度,借營業(yè)成本,借工程毛利,貸營業(yè)收入,同時(shí)借其他流動(dòng)資產(chǎn)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
612發(fā)票開具賬務(wù)處理:1、收款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅/簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 2、計(jì)量 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額后面還需要怎么處理 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
答: 你好,實(shí)際收款時(shí),借應(yīng)交稅款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


小魚兒 追問
2021-12-14 16:36
小魚兒 追問
2021-12-14 16:37
宋生老師 解答
2021-12-14 16:37