
老師,我這個(gè)產(chǎn)品上個(gè)月做的暫估入庫,這個(gè)月收到的發(fā)票,因發(fā)票是分開開的,導(dǎo)致差一分錢,這一分錢怎么處理呢
答: 你好,按照發(fā)票的來做就可以的,之前如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的一分錢。
當(dāng)月收到發(fā)票的產(chǎn)品當(dāng)月未入庫,分錄應(yīng)怎么做?下個(gè)月對(duì)這批產(chǎn)品入庫,分錄又該怎么做呢?
答: 您好!你收到發(fā)票,直接做借在途物資 貸應(yīng)付賬款就行了。 收到貨物的時(shí)候借庫存商品 貸在途物資
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月收到產(chǎn)品已入庫但未收到發(fā)票,該怎么入賬啊?下月收到該批產(chǎn)品的發(fā)票時(shí)又應(yīng)怎么做分錄呢?謝謝!
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


粗心的鋼筆 追問
2021-12-13 11:58
郭老師 解答
2021-12-13 12:00
郭老師 解答
2021-12-13 12:00
粗心的鋼筆 追問
2021-12-13 12:10
郭老師 解答
2021-12-13 12:13