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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-12-09 16:48

前幾個(gè)月的管理費(fèi)用-工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入了本年利潤(rùn),應(yīng)該沖本年利潤(rùn)科目

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 16:55

借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 900000
貸:管理費(fèi)用-工資 900000
借:管理費(fèi)用-工資 900000
貸:本年利潤(rùn) 900000
老師根據(jù)您 的意思,是這樣做分錄嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 16:58

借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 900000
貸:本年利潤(rùn) 900000

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:00

就是不用調(diào)管理費(fèi)用,直接沖本年利潤(rùn)嗎,年底匯算清繳還需要做什么調(diào)整分錄嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:02

其實(shí),費(fèi)用化支出,年底還是要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)支出的

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:05

那現(xiàn)在調(diào)入研發(fā)支出好一點(diǎn)的解決辦法是應(yīng)該怎么處理,年底應(yīng)該怎么處理呢?

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:07

粗暴一點(diǎn),直接反記賬,更正前期的賬

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:09

就是只能反記賬到11月對(duì)嗎,就我上面的分錄貸方其實(shí)就是做的借方負(fù)值。老師我這樣理解是正確的嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:10

反記賬就是錯(cuò)幾個(gè)月就更正幾個(gè)月的憑證

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:13

那之前的報(bào)稅,報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有影響嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:16

哈哈,年度內(nèi)的報(bào)表不管,以最終匯算為準(zhǔn)。

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:36

那就是重新做每個(gè)月的賬?這樣就看不出調(diào)整了的哦,再按照新的附件裝訂憑證

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:40

是的,就是那個(gè)意思哈。不想影響報(bào)表的話,就當(dāng)月把費(fèi)用化支出,管理費(fèi)用-研發(fā)支出

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:43

也就是不光要調(diào)整每個(gè)月的”管理費(fèi)用-工資”進(jìn) ”研發(fā)支出-費(fèi)用化”,還需要把”研發(fā)支出-費(fèi)用化”轉(zhuǎn)進(jìn)“管理費(fèi)用-研發(fā)支出”再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎。每個(gè)月都要做三個(gè)步驟嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 17:48

是的,就是那個(gè)意思哈,那樣就不會(huì)影響當(dāng)月的財(cái)報(bào)

女王國(guó)際-英英即Lucy 追問(wèn)

2021-12-09 17:51

好的,非常感謝老師的耐心講解。最后還想問(wèn)一下,正常情況下也是需要每個(gè)月將 ”研發(fā)支出-費(fèi)用化”轉(zhuǎn)進(jìn)“管理費(fèi)用-研發(fā)支出”,每個(gè)月進(jìn)行加計(jì)扣除嗎,還是多久做一次呢?

家權(quán)老師 解答

2021-12-09 19:18

不是會(huì)計(jì)上做賬加計(jì)扣除,而是,季度申報(bào)的時(shí)候加計(jì)扣除。

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