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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-07 20:31

您好
請(qǐng)問租金大概多少金額

美美韶華 追問

2021-12-07 20:33

租金費(fèi)用56000多,租金期間7.1-9.30

bamboo老師 解答

2021-12-07 20:34

那可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目

美美韶華 追問

2021-12-07 20:37

是借以前年度損益 貸預(yù)付賬款  然后  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益吧,這個(gè)借方的 利潤(rùn)分配-未分配  是直接按照正常做賬,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)么

bamboo老師 解答

2021-12-07 20:38

是的 這樣處理正確的

美美韶華 追問

2021-12-07 20:41

以前提交的電子稅務(wù)局上的報(bào)表不需要修改吧,現(xiàn)在直接按照正常的做賬,只是資產(chǎn)負(fù)債表  利潤(rùn)分配-未分配期末數(shù)  計(jì)入了這筆通過以前年度損益轉(zhuǎn)進(jìn)來的這筆

bamboo老師 解答

2021-12-07 20:42

應(yīng)該更正匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)減

美美韶華 追問

2021-12-07 20:42

現(xiàn)在更正么?怎么去更正,

bamboo老師 解答

2021-12-07 20:43

去稅額大廳更正申報(bào)表啊
您費(fèi)用應(yīng)稅前扣除的 您匯算清繳的時(shí)候沒有扣除

美美韶華 追問

2021-12-07 20:47

2022年之前  ,現(xiàn)在去更正么?那我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是要修改。  我們利潤(rùn)表的利潤(rùn)去年是負(fù)數(shù)。所以2021年5.31的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候沒有繳納所得稅。

bamboo老師 解答

2021-12-07 20:57

如果不想去更正申報(bào)表 那您就用管理費(fèi)用科目入賬 不要用以前年度損益調(diào)整科目

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不可以的,就是收到發(fā)票,借:成本費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,銀行存款
2025-05-08 16:30:41
你好,你是支付方是貸銀行存款
2021-12-15 14:54:50
您好 借:管理費(fèi)用 按月攤銷 做個(gè)攤銷表做附件 貸:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用
2019-12-25 18:06:29
你好,需要取得發(fā)票才可以沖銷預(yù)付賬款的
2017-04-12 11:51:44
您好 請(qǐng)問租金大概多少金額
2021-12-07 20:31:44
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