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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-12-04 23:38

原因是虧損的今年計(jì)稅基礎(chǔ)為0了,所以,要核銷已經(jīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)650。不然,你的遞延所得稅資產(chǎn)650核銷不掉

小懶貓 追問

2021-12-04 23:42

那就相當(dāng)于直接用5000?25%=所得稅費(fèi)用,那跟虧不虧損不就沒關(guān)系了?

家權(quán)老師 解答

2021-12-04 23:44

借:所得稅費(fèi)用 1250
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅600
         遞延所得稅資產(chǎn) 650
看看分錄就知道有關(guān)系沒?
         

小懶貓 追問

2021-12-04 23:50

我理解的是,去年交650,可今年沒讓抵稅呀?

小懶貓 追問

2021-12-04 23:52

計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),我認(rèn)為是(5000-2600)?25%=600,我應(yīng)該交600

家權(quán)老師 解答

2021-12-05 00:02

是的啊,你計(jì)提的應(yīng)交所得稅就是600啊。去年你虧損,并未交啊

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你好,如果你應(yīng)納稅所得額是100的話,那所得稅費(fèi)用的結(jié)果是7.5。 資產(chǎn)減值是需要做納稅調(diào)增的。
2018-08-07 17:00:14
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
你好 借,所得稅費(fèi)用175 貸,遞延所得稅資產(chǎn)15 貸,遞延所得稅負(fù)債10 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
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