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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-03 14:56

你好,上繳的金稅盤服務免稅,你說的是抵扣增值稅吧?

郭老師 解答

2021-12-03 14:56

借管理費用、辦公費貸銀行存款
需要抵扣的時候全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

微信用戶 追問

2021-12-03 15:02

比如交的費用是280稅額是80那么抵扣的時候是那個金額呢

郭老師 解答

2021-12-03 15:03

你好
價稅合計280安這個的

微信用戶 追問

2021-12-03 15:07

??!,上課的時候老師不都是說可以抵扣稅額而已嗎

郭老師 解答

2021-12-03 15:08

你好,280不是比80多
還是按照你抵扣兩次抵扣稅額抵扣一次價稅合計嗎?

微信用戶 追問

2021-12-03 15:11

不懂什么意思啊

郭老師 解答

2021-12-03 15:13

發(fā)票上的價稅合計抵扣的是這些全額抵扣,你看一下我給你寫的,根本就沒有做鏡像的世界管理費用280貸,銀行存款借應交稅費,應交增值稅減免稅款,280借管理費用-280

微信用戶 追問

2021-12-03 15:56

那我要做抵扣的時候 呢

微信用戶 追問

2021-12-03 15:57

可以從我繳費 后到要抵扣時候的分錄說一次嗎 

郭老師 解答

2021-12-03 15:58

借管理費用280貸,銀行存款



借應交稅費,應交增值稅減免稅款,280借管理費用-280

微信用戶 追問

2021-12-03 16:14

減免稅額年底需要結轉嗎

微信用戶 追問

2021-12-03 16:14

如果需要結轉 應該怎么樣做分錄呢

郭老師 解答

2021-12-03 16:14

和你的進項、銷項一樣,結轉你的進項,銷項結轉嗎?結轉到哪個科目?

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借:管理費用 480 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 480 抵減增值稅應納稅額時 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費用 480
2019-01-24 11:21:01
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-12-26 13:14:38
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應交稅費-增值稅-減免稅 貸管理費用-辦公費
2019-03-14 13:04:27
借 管理費用 貸銀行存款 借應交稅費--應交增值稅(稅額減免) 貸營業(yè)外收入
2016-01-04 13:37:50
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