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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-03 14:49

你好
借:應(yīng)付賬款
貸:增值稅

蒲公英 追問

2021-12-03 14:54

我10月做了庫(kù)存商品,庫(kù)存商品是不是直接紅沖掉就行了

王超老師 解答

2021-12-03 14:56

你這個(gè)應(yīng)該是發(fā)票有錯(cuò)吧,不是商品有質(zhì)量問題

因此你只需要沖增值稅就可以的,不要?jiǎng)訋?kù)存商品的

蒲公英 追問

2021-12-03 14:59

分錄:借庫(kù)存商品-10萬
貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.3
應(yīng)付賬款-11.3萬

蒲公英 追問

2021-12-03 15:00

這張發(fā)票是對(duì)方開給別人家的,結(jié)果開給我們了

王超老師 解答

2021-12-03 15:04

你們這個(gè)庫(kù)存商品是退庫(kù)了嗎?那么這么做是可以的

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舉例 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-06 10:30:54
你是銷售額嗎,根據(jù)紅字發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅
2019-08-17 16:28:44
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:增值稅
2021-12-03 14:49:09
學(xué)員你好,應(yīng)暫依信息表所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字發(fā)票后,與信息表一并作為記賬憑證。收到退回的保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)。將之前計(jì)入的費(fèi)用在借方用負(fù)數(shù)表示,銀行存款用正數(shù)在借方表示,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-02-24 13:53:46
當(dāng)月對(duì)方作廢你的發(fā)票需要退回,不需要做分錄
2018-12-06 13:24:17
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