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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-01 11:01

你好,你本年度賬上做的鏡像,也就是你勾選認(rèn)證的進(jìn)項。

丑丑 追問

2021-12-01 12:11

年初有留底的情況呢?留底部分今年底扣了也算加計抵減嗎?還有稅盤維護(hù)年費的280元,算不算加計抵減呢?

郭老師 解答

2021-12-01 12:13

你去年享受優(yōu)惠政策嗎?如果不享受這個政策的話,留底的算不進(jìn)去的,只能算今年本年發(fā)生的進(jìn)項合計。

丑丑 追問

2021-12-01 12:16

稅盤維護(hù)費280元呢?可以直接減免的金額算嗎?

郭老師 解答

2021-12-01 12:24

這個不算加計扣除里面。

郭老師 解答

2021-12-01 12:24

全額抵扣做的是減免稅款。

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相關(guān)問題討論
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進(jìn)項稅不用轉(zhuǎn)出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進(jìn)項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學(xué)你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學(xué)。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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