
老師,我公司給客戶三年前已經(jīng)開了發(fā)票,報了收入,計入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在客戶付款,打八折給我們,剩下的不給了,打折的這部分怎么做分錄?
答: 你好 借 銀行存款 財務(wù)費用 貸應(yīng)收賬款
公司十月份開了票做了應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在收不回來了,需要打官司看能不能收回來,票已經(jīng)在十二月紅沖了,普票兩聯(lián)都在我這里,紅沖的發(fā)票怎么做分錄?
答: 你好,紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果公司開出了發(fā)票當(dāng)月回款了,月底把回單和記賬聯(lián)粘在一張憑證上,做分錄還需要通過應(yīng)收賬款嗎?
答: 你好,你可以分開做分錄,確認收入和收款

