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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-29 15:12

你好同學(xué),報廢轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,殘值是否有收入,差額為正計入營業(yè)外收入,差額為負要計入營業(yè)外支出

小丁 追問

2021-11-29 15:13

比如,殘值時400么?那如果報廢賣了40元。怎么寫分錄?如果直接報廢怎么寫分錄?

洋洋老師 解答

2021-11-29 15:17

借庫存現(xiàn)金40
營業(yè)外支出360
累計折舊
貸固定資產(chǎn)

小丁 追問

2021-11-29 15:23

麻煩老師詳細點吧

洋洋老師 解答

2021-11-29 15:30

借固定資產(chǎn)清理400
累計折舊
貸固定資產(chǎn)


借庫存現(xiàn)金40
貸固定資產(chǎn)清理40


借營業(yè)外支出360

貸固定資產(chǎn)清理360

小丁 追問

2021-11-29 15:37

借固定資產(chǎn)清理400          
貸固定資產(chǎn)        400


借庫存現(xiàn)金40

借營業(yè)外支出360

貸固定資產(chǎn)清理400

洋洋老師 解答

2021-11-29 15:40

是的,但一般都有累計折舊

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
如果折舊已經(jīng)計提完是的
2019-01-07 10:32:13
您好,固定資產(chǎn)凈值=原值-累計折舊 殘值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2020-08-08 16:10:01
凈殘值=原值*殘值率;累計折舊=(原值-凈殘值)/折舊年限*累計提折舊年限。凈值=原值-累計折舊
2017-09-24 09:58:21
你好是的 是真這么做
2020-11-29 09:37:45
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