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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-24 13:30

同學你好
需要計提的

Lily 追問

2021-11-24 13:33

不計提直接發(fā)放不行嗎

樸老師 解答

2021-11-24 13:33

對的
這個需要計提的

Lily 追問

2021-11-24 13:40

那之前都沒計提要怎么做分錄更正

樸老師 解答

2021-11-24 13:42

同學你好
補計提
做計提的分錄就行了

Lily 追問

2021-11-24 13:44

我從明細賬里能查到哪些沒計提嗎

樸老師 解答

2021-11-24 13:50

這個你得挨個查詢

Lily 追問

2021-11-24 13:55

有的說當月支付當月的社保不計提也可以?

樸老師 解答

2021-11-24 13:56

不是的
都是要計提的

Lily 追問

2021-11-24 13:58

就當年的補計提下就可以了吧,之前年度的不用管了吧

樸老師 解答

2021-11-24 14:03

同學你好

這個需要補計提的

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
好的,計提社保繳納需要分兩步進行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"銀行存款";第二步,將發(fā)生的社保費用錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"應交稅費"。
2023-03-22 11:49:45
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29
比如管理人員,計提社保時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 繳納社保時: 借:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 其他應付款——社保(個人承擔) 貸:銀行存款
2018-12-10 13:31:42
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