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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-08 10:48

你好,是什么的比例

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你好,是什么的比例
2017-02-08 10:48:13
增值稅,所得稅稅負(fù) 增值稅3,所得稅1 附加稅0.12
2019-09-26 10:37:46
企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目 例:某A公司一般納稅人,提供客運(yùn)場站服務(wù),2016年5月取得含稅收入106萬元,當(dāng)月支付承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)21.2萬元,取得增值稅發(fā)票。 1.A公司提供應(yīng)稅服務(wù) 借:應(yīng)收賬款 1060000   貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 60000 2.A公司支付承運(yùn)方運(yùn)費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 200000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 12000   貸:應(yīng)付賬款 212000
2019-11-02 17:50:44
那好,你申報具體的哪個稅目?
2020-06-10 16:42:13
你好,納稅比例就是納稅金額占收入的比例 增值稅小規(guī)模根據(jù)收入計算 一般納稅人增值稅根據(jù)銷項稅額減去進(jìn)項稅額計算,與收入沒有必然關(guān)系
2018-06-27 10:34:41
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