老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,請(qǐng)問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報(bào)表后,次月報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào),次月的增值稅申報(bào)有沒有哪個(gè)附表會(huì)帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動(dòng)填寫。


冰雪青蓮 追問
2021-11-22 18:28
郭老師 解答
2021-11-22 18:31
冰雪青蓮 追問
2021-11-22 18:34
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2021-11-22 18:35
冰雪青蓮 追問
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冰雪青蓮 追問
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郭老師 解答
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冰雪青蓮 追問
2021-11-22 19:06
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2021-11-22 19:10