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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-07 15:02

借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目

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您好,負數(shù)票分錄 借:應收賬款等 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-銷項 負數(shù)。 這樣就把收入沖掉啦。
2016-10-21 10:34:02
你好,當作銷項正數(shù),金額寫負數(shù)即可
2018-09-05 12:41:23
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-02-07 15:02:11
您好,12月份的銷項負數(shù),您12月沒有做賬嗎?如果是那解決方法如下,一,可以做在1月份,作為1月份的銷售退回處理,二,可以在1月份記入以前年度損益調(diào)整科目中。簡化起見,建議按前者處理吧。
2017-02-07 18:03:19
你是指紅字發(fā)票嗎?是要給到客戶的
2019-12-31 11:45:47
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