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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-18 16:46

小規(guī)模企業(yè)銷售退回的會計分錄不是 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 老會計處理 借: 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是企業(yè)所得稅多交嗎?老會計這樣做有什么好處理
解析:你需要告訴具體的金額,這個賬務(wù)處理存在錯誤,因為正常沖銷主營業(yè)務(wù)成本,就會沖銷主營業(yè)務(wù)收入,這樣的業(yè)務(wù)是增大了企業(yè)的本年利潤,會多交所得稅。

芣説芣想芣惦汜 追問

2021-11-18 16:52

發(fā)票金額是8551

江老師 解答

2021-11-18 16:53

發(fā)票金額是8551元,按1%開具發(fā)票,就是銷售退回后,按原樣的沖回處理。

芣説芣想芣惦汜 追問

2021-11-18 16:53

發(fā)票價稅合計是8551,稅是84.66,金額是8466.34

江老師 解答

2021-11-18 16:55

一、 確認(rèn)收入時,分錄是:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)8551
貸:主營業(yè)務(wù)收入   8466.34
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅84.66
二、同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,分錄是:
 借:主營業(yè)務(wù)成本5000
貸:庫存商品5000
備注:假定成本是5000元。
三、銷售退回全部的產(chǎn)品時,分錄是:

借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)-8551
貸:主營業(yè)務(wù)收入   -8466.34
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-84.66
二、同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,分錄是:
 借:主營業(yè)務(wù)成本-5000
貸:庫存商品-5000

芣説芣想芣惦汜 追問

2021-11-18 17:14

1:這個分錄我是清楚的。我是好奇為什么老會計要那樣處理。目前我只知道利潤會增加,對企業(yè)所得稅有影響。增值稅在電子稅務(wù)局申報,增值稅的應(yīng)納稅所得額會自動的減去這一筆沖紅應(yīng)納稅所得額。所以對增值稅和附加稅的沒有影響。(該企業(yè) 是商貿(mào)企業(yè))
2:如果不做個沖紅收入,只沖稅金和成本,在企業(yè)所得稅匯算繳是否可以直接調(diào)表格上的收入直接減去這個沖紅收入        
     或者在預(yù)繳企業(yè)所得稅申報收入直接減去這個沖紅收入讓系統(tǒng)自動在企業(yè)所得匯算清繳自動算出收入金額。

江老師 解答

2021-11-18 17:15

那可能是本身這筆業(yè)務(wù)就是虛假的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-01-10 11:05:05
您的分錄正確。主營業(yè)務(wù)成本=銷售數(shù)量*加權(quán)平均單價。
2018-02-06 08:54:42
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
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