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《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫呢
以前公司會(huì)計(jì)在增值稅申報(bào)中的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,免增增值稅銷售額填寫了,但是免稅額沒(méi)有填寫,應(yīng)該怎么處理呢?

