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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-17 18:27

您好,是先抵扣后視同銷售計算增值稅銷項稅

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 18:41

先做購進手機:借:管理費用—招待費;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)貸:銀行存款。視同銷售怎么寫分錄

小林老師 解答

2021-11-17 18:43

您好,借:管理費用—招待費;貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 18:58

謝謝老師,送客戶手機可以計入招待費嗎?借:管理費用—招待費;貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:寫什么

小林老師 解答

2021-11-17 18:59

您好,可以做招待費,但嚴格來說還得代扣代繳個人所得稅。

小林老師 解答

2021-11-17 18:59

您好,分錄您理解錯了

小林老師 解答

2021-11-17 19:00

您好,貸只有應交稅費

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 19:03

謝謝老師,不計入招待費計入辦公費可以?

小林老師 解答

2021-11-17 19:04

您好,是不可以的,按實際做賬

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可以 用以前年度損益調整做 20年匯算清繳愉快調整
2021-06-26 16:34:59
您好,可以用餐飲票代替(普票需要有您的公司名稱,定額票隨便);如果實在找不到票,先做無票報銷,所得稅匯算時調增。謝謝
2020-03-05 11:46:04
你好,請問您的具體業(yè)務是?
2019-12-24 13:33:29
你好,你是指150萬的收入,業(yè)務招待費匯算清繳的時候允許扣除多少的意思?
2019-10-10 15:33:03
單位職工的記福利費的
2019-09-20 14:21:26
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