
一般納稅人這個月有留底退稅264萬。怎么做分錄?
答: 借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師,我想咨詢一下,一般納稅人隔月發(fā)現(xiàn)票開錯了,怎么做分錄了,
答: 借應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人待認證進項怎么做分錄
答: 您好, 1.待認證進項稅認證后會計分錄如下: 2.取得進項票當月認證 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。 3.待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。


*燕* 追問
2021-11-17 18:26
*燕* 追問
2021-11-17 18:27
meizi老師 解答
2021-11-17 18:34
*燕* 追問
2021-11-17 18:35
meizi老師 解答
2021-11-17 18:37