
開具了發(fā)票就確認(rèn)收入,成本沒核算出來先暫估處理,等成本核算出來了,會計(jì)分錄怎么做,如果要是暫估的和最后和核算的相同還用處理嗎
答: 您好,如果實(shí)際成本和暫估的成本相同,就不用做處理。 或者您也可以直接將暫估的成本紅沖,再做實(shí)際的成本的分錄
我們企業(yè)是按開出發(fā)票確認(rèn)收入,成本發(fā)生了30萬,給甲方開了38萬的,款未收,這樣怎么做賬呢,合同毛利怎么寫入,會計(jì)分錄怎么做
答: 你好!借應(yīng)收賬款 38 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本30萬 貸庫存商品等30
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。開了發(fā)票,沒有發(fā)貨,能確認(rèn)收入和成本嗎?會計(jì)分錄怎樣做呢?
答: 你好同學(xué) 不能確認(rèn)收入成本 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

