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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-15 19:53

同學(xué),您好,不需要的,在申報(bào)稅里面有相應(yīng)的報(bào)表,直接填了就抵減了。

虛心的毛巾 追問

2021-11-15 20:17

我開了一個(gè)紅字發(fā)票,我還要做減免增值稅的紅字憑證嗎

虛心的毛巾 追問

2021-11-15 20:22

紅字發(fā)票需要寫這樣的增值稅減免憑證嗎

劉艷紅老師 解答

2021-11-15 20:25

同學(xué),您好,這個(gè)需要寫的,因?yàn)槟闵蟼€(gè)月已經(jīng)交了稅,這個(gè)月需要沖紅。

虛心的毛巾 追問

2021-11-15 20:26

這個(gè)10月份開的紅字發(fā)票,計(jì)提是不是得在12月末計(jì)提,還是可以10月份寫出來(lái)

劉艷紅老師 解答

2021-11-15 20:33

小規(guī)模是季報(bào),你10月寫出來(lái),到時(shí)在12月末再計(jì)提就可以了。

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同學(xué),您好,不需要的,在申報(bào)稅里面有相應(yīng)的報(bào)表,直接填了就抵減了。
2021-11-15 19:53:36
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2019-01-14 15:02:23
同學(xué)你號(hào)碼!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸:其他收益
2021-09-23 19:59:23
你好,小規(guī)模增值稅減免稅=含稅收入/1.01*1%
2021-07-05 11:23:01
你好,是月末將不需 交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入么 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-10 14:41:01
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