請問老師,我在平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸:應交稅費-未繳增值稅 次月繳費時是,借:應交稅費-未繳增值稅 貸:銀行存款 那么年底,轉(zhuǎn)出未繳增值稅怎么給銷掉
哭泣的高跟鞋
于2021-11-13 21:16 發(fā)布 ??872次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-11-13 21:20
同學您好,可以和進項稅額和銷項稅額一起對沖
相關(guān)問題討論

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20

借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23

交稅
借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報時抵繳
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-27 15:44:38
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哭泣的高跟鞋 追問
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