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送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-11-12 18:35

借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(減免稅額)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

追問

2021-11-12 18:37

實(shí)操中,解答的第二步,貸營業(yè)外收入,?????

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:40

不是,那是很早的做法,現(xiàn)在統(tǒng)一了,這是唯一標(biāo)準(zhǔn),沒有第二

追問

2021-11-12 18:42

老師,2020年交了,按你的第一步已做好,申報(bào)系統(tǒng)忘了錄,開業(yè)至現(xiàn)在也一直未交過增值稅,2020年那筆280如何處理?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:43

你是是沒有填到申報(bào)表里?可以現(xiàn)在補(bǔ)上

追問

2021-11-12 18:46

2020年的,直接補(bǔ)上?那就沖減2021的管理費(fèi)用,這樣可以嗎?附件用什么?(還是沒稅可交)

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:56

你是沒有申報(bào)還是沒有做賬?先把問題說明白

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:57

開始直接說20年沒有申報(bào)或者沒有做賬就好、不需要這樣轉(zhuǎn)彎抹角

追問

2021-11-12 19:00

2020年,280元,借管理費(fèi)用,因一直有留抵(籌建期進(jìn)項(xiàng)),2020年就未把280填入申報(bào)表,也未做借應(yīng)交稅費(fèi)/減免的處理,2021也一直不用交增稅,請問2020年這筆280元,現(xiàn)如何處理?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:03

你好可以在21年做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤,然后在申報(bào)表上填上數(shù)據(jù)。這些申報(bào)方法學(xué)堂里實(shí)操課都有的呢,你們怎么都不去學(xué)習(xí)啊

追問

2021-11-12 19:09

像我這種一直沒稅可交的,可不可以在交280元時(shí),直接做借應(yīng)交稅費(fèi)一減兔,貸銀存。(不做二步分錄),把數(shù)據(jù)在發(fā)生當(dāng)月填入到申報(bào)表中?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:16

不,現(xiàn)在就要做的,不是等?稅交再做的

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