国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-01-24 12:44

我是內賬的,這樣入賬有點不明呵,不是預收嗎?怎么入到主營業(yè)務收入和庫存商品了?

OUCUIXING 追問

2017-01-24 12:50

可以講一下那個分錄應該如何做才好?

笑笑老師 解答

2017-01-24 12:40

您好 
返現部分: 
借:主營業(yè)務收入 
      貸:銀行存款 
返卡: 
借:營業(yè)費用 
      貸:庫存商品 
      應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 
  期末對于捐贈的商品進行納稅調整。

笑笑老師 解答

2017-01-24 12:48

您好,贈卡視同銷售。內賬您就按差額來做賬吧。您做的不好,又應收又預收的。要是沒收到就直接借記就應收就可以了。

笑笑老師 解答

2017-01-24 12:52

您好,上面已經寫過一次了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
沒發(fā)票的均不能稅前扣除,原材料沒有發(fā)票的也不能稅前扣除,要轉到營業(yè)外支出
2020-01-14 15:57:26
你好 是同一個客戶下面的話 你想調整的話 可以的
2020-05-12 16:48:43
你好!計入預付賬款核算就可以
2019-11-27 16:27:12
計入營業(yè)外收入 借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入
2019-04-10 17:13:24
你好,同學。 預付 和 預收是指提前支付給供應商的款項和收到客戶支付的訂金。 應收賬款和應付賬款是指客戶或供應商的欠款。 其他應收款和其他應付款是指非客戶和供應商的其他短期欠款或應收款。
2020-07-02 16:24:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...