
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對(duì)上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)稅一直超過銷項(xiàng),所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請(qǐng)問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
答: 這個(gè)要看你留底進(jìn)項(xiàng)稅是放在哪個(gè)科目的

